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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-04-01 22:48

你好,剩余工資在應(yīng)付職工薪酬科目的貸方余額體現(xiàn)就好,不需要再針對這個部分做分錄啊

詩和遠(yuǎn)方 追問

2022-04-01 22:52

鄒老師您好如圖所示,假設(shè)我上月計提的是10000元,本月發(fā)放時借方也是10000元,貸方有公積金,個稅,社保,但是實發(fā)如果只發(fā)了5000,貸方我如何保持相等呢

鄒老師 解答

2022-04-02 08:00

你好
上個月計提10000,借:管理費用等科目 10000,貸:應(yīng)付職工薪酬  10000。借貸都是1萬,借貸相等
次月發(fā)放5000,借:應(yīng)付職工薪酬5000,貸:銀行存款等科目  5000,借貸都是5000,借貸相等
應(yīng)付職工薪酬還有貸方余額5000,代表還沒有發(fā)放的工資金額 

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你好,剩余工資在應(yīng)付職工薪酬科目的貸方余額體現(xiàn)就好,不需要再針對這個部分做分錄啊
2022-04-01 22:48:32
借管理費用1000,貸應(yīng)付職工薪酬1000, 借應(yīng)付職工薪酬1000,貸其他應(yīng)付款100,銀行存款900。
2021-04-08 09:45:07
你好,通常是當(dāng)月計提,次月或以后月份發(fā)放
2018-07-06 09:17:57
你好!多了就沖減計提的。少了就補充計提。
2018-01-23 15:10:31
你好 是后期都不會發(fā)的話 需要將之前計提的工資分錄給紅沖掉。
2019-04-02 14:26:53
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