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送心意

蔡老師

職稱,注冊會計師,初級會計師,稅務(wù)師

2022-04-02 00:13

你好同學,分錄參考如下:
借:固定資產(chǎn)清理
          累計折舊
貸:固定資產(chǎn)


借:應收賬款等
貸:固定資產(chǎn)清理
         應交稅費-應交增值稅

最后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理余額

聰聰 追問

2022-04-02 00:19

感謝老師,再請問結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理余額,是不是相當于清理庫存呀?
買出固定資產(chǎn)不需要考慮殘值是嗎?

蔡老師 解答

2022-04-02 09:21

(1)是的,結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理,就相當于清理庫存。
(2)殘值是不需要專門的關(guān)注的,固定資產(chǎn)清理科目實際上就包括了未提足的折舊和預計殘值。

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相關(guān)問題討論
需要做購進固定資產(chǎn)的分錄
2017-08-01 20:45:32
您好!借管理費用-折舊費等 貸累計折舊。 月末不結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。
2017-03-24 11:07:10
盤虧固定資產(chǎn)時: 借:待處理財產(chǎn)損溢——待處理固定資產(chǎn)損溢 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) (2)報經(jīng)批準轉(zhuǎn)銷時: 借:營業(yè)外支出——固定資產(chǎn)盤虧 貸:待處理財產(chǎn)損溢——待處理固定資產(chǎn)損溢 盤盈時:1)借:固定資產(chǎn)            貸:以前年度損益調(diào)整     . (2)調(diào)整所得稅      借:以前年度損益調(diào)整          貸:應交稅費——應交所得稅       (3)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整      借:以前年度損益調(diào)整           貸:利潤分配——未分配利潤  
2019-04-11 10:44:51
購時固定資產(chǎn) 借固定資產(chǎn) 貸銀行存款 計提折舊 借管理費用等貸累計折舊 固定資產(chǎn)報廢時 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn)
2017-08-30 18:45:28
你好,啟用了固定資產(chǎn)模塊的先錄入卡片
2017-05-10 08:20:44
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