
商貿(mào)公司銷售返利,比如先支付100萬,后來返20萬,實(shí)際支付80萬。返還收入,均應(yīng)按平銷返利有關(guān)規(guī)定沖減當(dāng)期增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,意思理解,具體雙方分錄怎么寫?
答: 你好,購買方做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,增加商品成本,銷售方?jīng)_減銷售收入
商貿(mào)公司有大量的進(jìn)項(xiàng)稅額留抵,可是到年底達(dá)不到增值稅稅負(fù),應(yīng)該怎么辦?
答: 這個(gè)如果是正常的,不繳稅正常的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我是商貿(mào)公司本月進(jìn)項(xiàng)稅208126.43元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出304.3元,請(qǐng)求結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 304.3


靜思 追問
2022-04-02 21:25
圖圖*老師 解答
2022-04-02 22:06