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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-04-02 09:14

同學你好


借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項

貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

如果銷項大于進項

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅

如果銷項小于進項

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅

貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

激動的白貓 追問

2022-04-02 09:46

進項大于銷項不是留抵嗎,留抵不是不用做嗎

樸老師 解答

2022-04-02 09:50

同學你好
留抵可以做
也可以不做

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你好! 對的。
2019-02-19 21:57:40
同學你好 是的,是當月認證的
2020-09-25 13:49:41
您好,增值稅=銷項稅-進項稅。銷項稅就是公司開了發(fā)票,對應(yīng)的稅額,進項稅就是別人開給您公司的發(fā)票對應(yīng)的稅額,進項稅額可以抵減銷項稅額,進項稅額在借方,他是應(yīng)交稅費的抵減科目,正常應(yīng)交稅費在貸方,抵減科目在相反方向。
2019-10-28 21:58:55
你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
同學你好,進項是采購,買入時記錄的,銷項是銷售、賣出時記錄的。
2022-01-03 17:48:53
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