月末應(yīng)交稅費科目如何結(jié)轉(zhuǎn),待認證進項稅額,進項稅額,銷項稅額,應(yīng)交稅費的余額怎么計算
激動的白貓
于2022-04-02 09:11 發(fā)布 ??1212次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2022-04-02 09:14
同學你好
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
相關(guān)問題討論

你好!
對的。
2019-02-19 21:57:40

同學你好
是的,是當月認證的
2020-09-25 13:49:41

您好,增值稅=銷項稅-進項稅。銷項稅就是公司開了發(fā)票,對應(yīng)的稅額,進項稅就是別人開給您公司的發(fā)票對應(yīng)的稅額,進項稅額可以抵減銷項稅額,進項稅額在借方,他是應(yīng)交稅費的抵減科目,正常應(yīng)交稅費在貸方,抵減科目在相反方向。
2019-10-28 21:58:55

你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20

同學你好,進項是采購,買入時記錄的,銷項是銷售、賣出時記錄的。
2022-01-03 17:48:53
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激動的白貓 追問
2022-04-02 09:46
樸老師 解答
2022-04-02 09:50