
18年12月開(kāi)具的票采購(gòu)原材料的發(fā)票,現(xiàn)在怎么入賬
答: 你好,借;原材料,貸;銀行存款等科目
老師,你好,我公司采購(gòu)原材料,發(fā)票開(kāi)的名稱(chēng)和數(shù)量跟我們合同及入庫(kù)都不一樣,總金額能對(duì)上,請(qǐng)問(wèn),如果不要求對(duì)方重開(kāi),能入賬嗎?
答: 你好 開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票要退票重開(kāi)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們公司采購(gòu)原材料還沒(méi)有發(fā)票應(yīng)該怎樣入賬呢。原材料已經(jīng)到了,銀行已經(jīng)付貨款了就差發(fā)票還沒(méi)有到?
答: 您好,借原材料貸銀行存款,后面回來(lái)發(fā)票把這個(gè)分錄紅沖,再按發(fā)票金額入賬

