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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-06 16:45

你好,沒有確認(rèn)收入嗎?

童話版、幸福 追問

2022-04-06 16:52

在上月開具發(fā)票的時(shí)候,就已經(jīng)按發(fā)票金額確認(rèn)了收入,因?yàn)橐恍┰?,說的收不到那么多錢,讓我開一張負(fù)數(shù)發(fā)票沖之前的票,沒想到的是,對(duì)方在下月又給我們了原來發(fā)票的金額,現(xiàn)在的賬不知道該怎么做了

郭老師 解答

2022-04-06 16:54

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)如果你開了負(fù)數(shù)發(fā)票開這個(gè)。

童話版、幸福 追問

2022-04-06 16:59

需要再把稅提出來嗎?我之前開具發(fā)票是:借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅,現(xiàn)在我需要做:借:應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸:主營業(yè)務(wù)負(fù)數(shù),應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)嗎

郭老師 解答

2022-04-06 17:04

需要的,需要這么做的。

童話版、幸福 追問

2022-04-06 17:08

老師,還有我之前的增值稅是做了減免的,那我現(xiàn)在是不是也該這樣做呢?

郭老師 解答

2022-04-06 17:21

你好。減免的紅沖就是了。

郭老師 解答

2022-04-06 17:21

可以的,可以這么做的。

童話版、幸福 追問

2022-04-06 17:22

謝謝老師,麻煩你了!

郭老師 解答

2022-04-06 17:23

不要客氣,工作愉快。

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相關(guān)問題討論
你好,負(fù)數(shù)發(fā)票就是放在負(fù)數(shù)發(fā)票開具當(dāng)月的記賬憑證里面就是了
2019-11-30 10:26:42
這樣做分錄 借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫存商品 貸;主營業(yè)務(wù)成本 分錄的數(shù)據(jù)都是正數(shù)
2018-11-09 15:54:24
你好,沒有確認(rèn)收入嗎?
2022-04-06 16:45:35
去年的收入不記上。
2021-10-13 17:22:48
你好,這個(gè)是專票還是普通發(fā)票的?
2021-12-15 16:17:05
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