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送心意

張壹老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2022-04-07 14:28

你好,你好,進項稅認(rèn)證是
借:做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進項稅呢
未認(rèn)證之前入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進項稅呢

碧藍(lán)的蘿莉 追問

2022-04-07 14:35

老師,1.我的意思是在2月份沒有銷項,進項我就不抵扣,留到以后月份中再抵扣。那2月份錄憑證的時候,我是錄借:做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,還是錄借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進項稅呢?
2.假如到了4月份有銷項了,我要把2月份,3月份未抵扣的全部抵扣了,這個時候是不是要這以下這一筆分錄
借:做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進項稅呢

張壹老師 解答

2022-04-07 14:42

你好,1.進項不認(rèn)證,不做分錄,認(rèn)證就做分錄,沒有銷項,你申報后會在增值稅報表留抵稅額那里.
2.有銷項,如果3月認(rèn)證了,4月直接抵扣就可以了.直接抵扣后要交增值稅才做分錄,抵扣后還有留抵就不用做分錄

碧藍(lán)的蘿莉 追問

2022-04-07 14:50

老師,我可能沒有講清楚,比如說我在2月份收到了一張專票   借:管理費用-XX   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅   貸:其他應(yīng)付-XX   這個分錄肯定是要做的吧,只是說這個月沒有銷項,稅務(wù)系統(tǒng)中我暫時不勾選進項稅抵扣

碧藍(lán)的蘿莉 追問

2022-04-07 14:52

上面分錄中的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅   我是寫借:做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額?還是寫借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進項稅呢

張壹老師 解答

2022-04-07 15:09

你好,入賬的時候應(yīng)該寫
借:管理費用-XX
 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅
 貸:其他應(yīng)付-XX 

碧藍(lán)的蘿莉 追問

2022-04-07 15:13

那等到哪個月要抵扣的時候,再寫這筆分錄嗎?
借:做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進項稅呢

張壹老師 解答

2022-04-07 15:21

你好,等要抵扣的月份再認(rèn)證進項稅進行抵扣
分錄是這你寫的這樣的.

碧藍(lán)的蘿莉 追問

2022-04-07 15:29

我發(fā)現(xiàn)在做分錄的時候如果我寫借:管理費用-XX   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅   貸:其他應(yīng)付-XX  和我寫 借:管理費用-XX   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進項稅   貸:其他應(yīng)付-XX    結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候產(chǎn)生的數(shù)據(jù)不一樣,這是為什么呢?

張壹老師 解答

2022-04-07 15:31

你好,
第二個分錄是交稅費-待認(rèn)證進項稅

碧藍(lán)的蘿莉 追問

2022-04-07 15:37

老師上面說的我能理解,我現(xiàn)在要表達的是,1.管理費用-XX   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅   貸:其他應(yīng)付-XX    2. 借:管理費用-XX   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進項稅   貸:其他應(yīng)付-XX   這種寫分錄的方式就會造成結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候產(chǎn)生的數(shù)據(jù)不一樣,這是為什么呢?

張壹老師 解答

2022-04-07 15:39

你好,應(yīng)交稅費不是在管理費用下面的,你科目設(shè)錯了
應(yīng)交稅費是在負(fù)債類下的一級科目

碧藍(lán)的蘿莉 追問

2022-04-07 15:49

那如果拿了一張報銷單據(jù)過來,這筆費用我是要計入管理費用的,錢是要報銷給管理人員的,1.管理費用-XX   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅   貸:其他應(yīng)付款-XX  ,這筆憑證錯了嗎?

張壹老師 解答

2022-04-07 15:52

你好了,管理費用專票報銷
借:管理費用-XX費1000
 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅130(假如稅率13%)
 貸:其他應(yīng)付-XX 1130
你實際入管理費用的金額是1000,增值稅130是不入費的用,是入應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅的
增值稅是價外稅,不參與成本費用收入計算的

碧藍(lán)的蘿莉 追問

2022-04-07 16:03

謝謝老師這么有耐心,老師說的我理解,只是我剛才試了一下,如果我錄
借:管理費用-XX費1000
 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅130(假如稅率13%)
 貸:其他應(yīng)付-XX 1130
和我錄借:管理費用-XX費1000
 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅(假如稅率13%)
 貸:其他應(yīng)付-XX 1130
這樣月末結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候,會造數(shù)據(jù)不一樣,這是什么原因呢?

張壹老師 解答

2022-04-07 16:08

你好,一樣的,進項稅和結(jié)轉(zhuǎn)損益沒有關(guān)系的

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借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅300 貸:進項稅額300 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅300 貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅300
2020-01-21 14:34:23
你好!可以的。你可以直接用申報來做附件
2024-07-09 08:12:08
一般納稅人的對的是這么做的。
2024-05-23 08:45:21
你好,對的,有抵扣不用做憑證。
2017-03-12 01:19:49
您好,這個是沒錯的,最后沒錯
2024-05-22 17:23:10
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