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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-04-07 22:09

您好
(1)1日,公司接受華英科技有限責(zé)任公司投資300000元,存入銀行。
借:銀行存款300000
貸:實收資本300000
(2)2日,公司購入筆記本電腦一臺,增值稅專用發(fā)票注明買價為5000元,增值稅稅額為650元,開出轉(zhuǎn)賬支票用于支付價款。
借:固定資產(chǎn)5000
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額650
貸:銀行存款5650
(3)5日,從銀行提取現(xiàn)金4000元備用。
借:庫存現(xiàn)金4000
貸:銀行存款4000
(4)8日,公司借入的期限為3個月的借款400000元到期,以銀行存款歸還。
借:短期借款400000
貸:銀行存款400000
(5)10日,從泰銘公司購買A材料一批,增值稅專用發(fā)票注明的價款為80000元,增值稅稅額為10400元,款項尚未支付,材料已驗收入庫。
借:原材料80000
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額10400
貸:應(yīng)付賬款90400
(6)14日,支付泰銘公司A材料貨款。
借:應(yīng)付賬款90400
貸:銀行存款90400
(7)15日,公司生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用A材料6000元,車間一般耗費(fèi)領(lǐng)用A材料2000元,管理部門領(lǐng)用A材料300元。
借:生產(chǎn)成本6000
借:制造費(fèi)用2000
借:管理費(fèi)用300
貸:原材料8300
(8)17日,銷售給美帝集團(tuán)乙產(chǎn)品100件,開出的增值稅發(fā)票注明價款為60000元,增值稅稅額為7800元,收到貨款存入銀行。
借:銀行存款67800
貸:主營業(yè)務(wù)收入60000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額7800
(9)17日,結(jié)轉(zhuǎn)銷售的乙產(chǎn)品的成本共計45000元。
借:主營業(yè)務(wù)成本45000
貸:庫存商品45000
(10)30日,計提本月應(yīng)付職工工資180000元,其中生產(chǎn)工人工資100000元,車間管理人員工資40000元,公司管理人員工資40000
借:生產(chǎn)成本100000
借:制造費(fèi)用40000
借:管理費(fèi)用40000
貸:應(yīng)付職工薪酬 180000

文靜的帆布鞋 追問

2022-04-07 22:22

謝謝老師

bamboo老師 解答

2022-04-07 22:22

 
不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/p>

文靜的帆布鞋 追問

2022-04-07 22:23

好的,謝謝

bamboo老師 解答

2022-04-07 22:23

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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你好, 借,委托加工物資 40000 貸,原材料 40000 借,委托加工物資 10000 借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn)1300 貸,銀行存款 11300 借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交消費(fèi)稅21428.57 貸,銀行存款 21428.57 借,原材料 50000 貸,委托加工物資 50000
2020-05-11 12:35:45
你好 借,委托加工物資 40000 貸,原材料 40000 借,委托加工物資 10000 借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn)1300 貸,銀行存款 11300 借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交消費(fèi)稅21428.57 貸,銀行存款 21428.57 借,原材料 50000 貸,委托加工物資 50000
2020-05-11 12:12:29
你好, 借,委托加工物資 40000 貸,原材料 40000 借,委托加工物資 10000 借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn)1300 貸,銀行存款 11300 借,委托加工物資21428.57 貸,銀行存款 21428.57 借,庫存商品 721428.57 貸,委托加工物資 721428.57
2020-05-11 11:49:18
你好,題目的要求是做什么?
2020-06-30 09:32:26
您好 (1)1日,公司接受華英科技有限責(zé)任公司投資300000元,存入銀行。 借:銀行存款300000 貸:實收資本300000 (2)2日,公司購入筆記本電腦一臺,增值稅專用發(fā)票注明買價為5000元,增值稅稅額為650元,開出轉(zhuǎn)賬支票用于支付價款。 借:固定資產(chǎn)5000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額650 貸:銀行存款5650 (3)5日,從銀行提取現(xiàn)金4000元備用。 借:庫存現(xiàn)金4000 貸:銀行存款4000 (4)8日,公司借入的期限為3個月的借款400000元到期,以銀行存款歸還。 借:短期借款400000 貸:銀行存款400000 (5)10日,從泰銘公司購買A材料一批,增值稅專用發(fā)票注明的價款為80000元,增值稅稅額為10400元,款項尚未支付,材料已驗收入庫。 借:原材料80000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額10400 貸:應(yīng)付賬款90400 (6)14日,支付泰銘公司A材料貨款。 借:應(yīng)付賬款90400 貸:銀行存款90400 (7)15日,公司生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用A材料6000元,車間一般耗費(fèi)領(lǐng)用A材料2000元,管理部門領(lǐng)用A材料300元。 借:生產(chǎn)成本6000 借:制造費(fèi)用2000 借:管理費(fèi)用300 貸:原材料8300 (8)17日,銷售給美帝集團(tuán)乙產(chǎn)品100件,開出的增值稅發(fā)票注明價款為60000元,增值稅稅額為7800元,收到貨款存入銀行。 借:銀行存款67800 貸:主營業(yè)務(wù)收入60000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額7800 (9)17日,結(jié)轉(zhuǎn)銷售的乙產(chǎn)品的成本共計45000元。 借:主營業(yè)務(wù)成本45000 貸:庫存商品45000 (10)30日,計提本月應(yīng)付職工工資180000元,其中生產(chǎn)工人工資100000元,車間管理人員工資40000元,公司管理人員工資40000 借:生產(chǎn)成本100000 借:制造費(fèi)用40000 借:管理費(fèi)用40000 貸:應(yīng)付職工薪酬 180000
2022-04-07 22:09:56
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