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送心意

小鎖老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-07 22:53

您好,需要計(jì)提,最好是集體一下,這樣不規(guī)范

Britney 追問

2022-04-08 12:11

老師,我們當(dāng)月的社保當(dāng)月交,但是先交社保后發(fā)工資,發(fā)工資的時(shí)候,我們不得扣除社保的費(fèi)用,我怎么做賬啊

小鎖老師 解答

2022-04-08 12:14

當(dāng)月社保當(dāng)月交跟你正常計(jì)提工資,社保的分?jǐn)?shù)是一樣的,只不過把社保這部分當(dāng)月轉(zhuǎn)到銀行存款貸方就可以。

Britney 追問

2022-04-08 12:16

我們工資是26000
我當(dāng)月計(jì)提:借管理費(fèi)用工資26000
貸應(yīng)付職工薪酬工資26000
借應(yīng)付職工薪酬工資2702.52
貸其他應(yīng)收款個(gè)人社保2667.67
應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅34.85
但是我下月發(fā)放的話從公賬直接發(fā)26000,就不得扣除社保的費(fèi)用,我發(fā)放怎么入賬啊

Britney 追問

2022-04-08 12:16

請(qǐng)老師詳細(xì)幫我解答哈

Britney 追問

2022-04-08 12:19

我這月發(fā)放下月的工資可以直接記借應(yīng)付職工薪酬26000
貸銀行26000

Britney 追問

2022-04-08 12:20

計(jì)提跟發(fā)放工資的時(shí)候不一樣可以嘛

Britney 追問

2022-04-08 12:54

老師怎么不回答

小鎖老師 解答

2022-04-08 12:56

可以啊,你從其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)到借方,貸方銀行存款,不就行了?

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您好,因?yàn)榉忠粋€(gè)月的話,每個(gè)月攤銷進(jìn)入管理費(fèi)用是2000的意思
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你好,我畫好了發(fā)給你按照表格
2021-03-23 06:49:39
您好 請(qǐng)問收到什么發(fā)票
2020-07-08 11:31:09
你好 你要分?jǐn)傁?。 借預(yù)付賬款貸銀行存款 。按月分?jǐn)?:借管理費(fèi)用-租賃費(fèi)貸預(yù)付賬款
2020-06-01 11:06:28
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