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送心意

徐阿富老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-08 09:46

你好,借應(yīng)交稅費(fèi)          貸以前年度損益調(diào)整或利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

刻苦的眼神 追問(wèn)

2022-04-08 09:52

借以前年度損益調(diào)整 (紅字)   貸應(yīng)交稅費(fèi)(紅字)   結(jié)轉(zhuǎn)借利潤(rùn)分配(紅字)   貸以前年度損益調(diào)整(紅字)這樣寫(xiě)可以嗎?

徐阿富老師 解答

2022-04-08 09:53

你好,這樣也可以的,沒(méi)錯(cuò)。

刻苦的眼神 追問(wèn)

2022-04-08 10:04

那我還想問(wèn)一下沖減了計(jì)提需要更正以前年度的申報(bào)嗎?

徐阿富老師 解答

2022-04-08 10:08

你好,企業(yè)所得稅多計(jì)提不會(huì)涉及以前的申報(bào)表,但是附加稅是影響企業(yè)所得稅的,如果金額大的話,建議修改之前申報(bào)表。

刻苦的眼神 追問(wèn)

2022-04-08 10:20

我想問(wèn)一下以前年度的會(huì)計(jì)科目二級(jí)科目錯(cuò)了,金額這些都沒(méi)錯(cuò)要怎么修改

徐阿富老師 解答

2022-04-08 10:24

你好,如果不是收入支出的,直接可以調(diào)整就可以,做一筆分錄調(diào)整,比如借應(yīng)收賬款   貸應(yīng)付賬款

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你好,企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
你好,是的,這兩種征收方式就是這樣分別計(jì)算的
2017-07-17 11:32:37
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是非公司企業(yè),不用交企業(yè)所得稅只交個(gè)人所得稅。公司制企業(yè)需要交個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅
2020-03-24 09:55:11
計(jì)提 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
你好,計(jì)提,扣繳是這樣做分錄
2019-03-11 16:50:56
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