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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2022-04-08 16:14

你好
借:應付職工薪酬
貸:管理費用等
以前年度損益調整  這里是跨年的工資

美好的荔枝 追問

2022-04-08 16:19

我這也是夸年的分不出管理費用多少?制造費用多少?,那就借:應付職工薪酬      貸:以前年度損益調整損益嗎?

王超老師 解答

2022-04-08 16:24

跨年的就是用以前年度損益調整,你要細分的話,在二級科目下面設置的

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相關問題討論
你好,是計提了工資支付嗎
2022-10-26 20:03:51
學員你好,分錄如下 借:應付職工薪酬2875 貸:其他應付款/其他應收款485.31 其他應收款(欠款)/營業(yè)外收入(罰款)200 應交稅費-個人所得稅30 銀行存款2875-485.31-200-30=2159.69
2021-10-25 22:20:47
你好,取現(xiàn)是單獨的分錄,和你應發(fā)多少工資兩回事,借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款
2020-05-15 14:33:39
這個是在計提工資的時候,就按扣除后的工資計提
2019-10-21 15:15:38
你們是什么單位?人力資源?
2019-07-03 16:31:13
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