
去年11月計提了某管理費(借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款 ),次年1月的管理費用發(fā)票與去年11月的管理費用一起開具,次年1月怎么做該筆分錄
答: 你好 借管理費用 貸銀行? ?去年的不用調(diào)整,取得發(fā)票就可以稅前扣除? 備注發(fā)票原件在哪就行??
外賬拿來費用發(fā)票,要沖個人借款,借其他應(yīng)付款貸管理費用這樣做對嗎?
答: 這樣的,借管理費用 貸其他應(yīng)付款,或者是其他應(yīng)收款,費用需要做借方
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借:管理費用 -20 其他應(yīng)收-10 貸:其他應(yīng)付款30 這樣的分錄是不是有誤
答: 你好,這個是絕對有誤的,借方是負(fù)數(shù),貸方是正數(shù),金額都不相等的


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2022-04-11 14:46
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2022-04-11 14:53