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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2022-04-11 15:16

  借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)1132.09,  貸;應交稅費-未交增值稅1132.09
借應交稅費-未交增值稅1132.09 貸其他收益1132.09

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借:應交稅費-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 繳納 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-11-17 17:19:56
您好!計提增值稅 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 繳納 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-01-07 10:33:55
你好,是不對的 正確的應當是 借;應收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 借;應交稅費-應交增值稅 貸;銀行存款等科目
2017-09-18 21:30:21
您好,本月繳納的,月末先結轉到應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅),最后應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)的余額轉應交稅費——未交增值稅
2019-03-20 13:03:57
你好 你本月繳納和下月繳納做一樣的分錄就可以 就是順序不一樣而已
2019-03-20 14:14:08
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