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萌新_喜悅
于2022-04-11 16:29 發(fā)布 ??533次瀏覽
劉艷紅老師
職稱: 中級會計師
2022-04-11 16:37
借:應交稅費-增值稅貸:主營業(yè)務收入
劉艷紅老師 解答
借:應交稅費-增值稅貸:營業(yè)外收入,不好意思打錯了
萌新_喜悅 追問
2022-04-11 16:43
老師,您看我分錄這么寫行嗎?借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 53465.35 應交稅費-減免稅 534.65借:應交稅費-減免稅 534.65 貸:營業(yè)外收入 534.65
2022-04-11 16:44
個人覺得放到應交稅費-應交增值稅會好點,你的分錄是對的
2022-04-11 16:45
也就是說不必涉及減免稅是嗎
2022-04-11 16:46
是的,不用寫減免兩個字會好點
我看到科目列表里有減免稅科目,以為還得先轉入減免稅,再轉入營業(yè)外收入,如果不用涉及減免稅那個科目就簡便多了
2022-04-11 16:47
這個是針對一般納稅人的,小規(guī)模不用這么復雜
2022-04-11 16:50
好的,謝謝老師的解答
2022-04-11 16:55
不客氣,很高興幫你解答
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小規(guī)模納稅人增值稅減免怎么做帳
答: 借:應收賬款等 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅 免征的增值稅季末的時候轉到營業(yè)外收入科目 借:應交稅費-應交增值稅 貸;營業(yè)外收入
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劉艷紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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