老師,請問政府拔給專業(yè)合作社的款項,我記入了應付專項款,現(xiàn)在完工后,我從在建工程轉入了固定資產(chǎn),但有超過專項款的金額怎么做賬
如煙
于2022-04-12 10:26 發(fā)布 ??758次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-04-12 12:17
你好; 比如實際收到專項撥款時
借:銀行存款
貸:專項應付款—**項目
撥款使用時
借:在建工程
貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應付賬款
項目完成后,形成資產(chǎn)部分
借:固定資產(chǎn) / 無形資產(chǎn)
貸:在建工程—**項目
同時
借:專項應付款—**項目
貸:資本公積—撥款轉入
未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報經(jīng)批準后
借:專項應付款—**項目
貸:管理費用
撥款項目完成后,如有撥款結余需上交的
借:專項應付款—**項目
貸:銀行存款
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你好; 比如實際收到專項撥款時
借:銀行存款
貸:專項應付款—**項目
撥款使用時
借:在建工程
貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應付賬款
項目完成后,形成資產(chǎn)部分
借:固定資產(chǎn) / 無形資產(chǎn)
貸:在建工程—**項目
同時
借:專項應付款—**項目
貸:資本公積—撥款轉入
未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報經(jīng)批準后
借:專項應付款—**項目
貸:管理費用
撥款項目完成后,如有撥款結余需上交的
借:專項應付款—**項目
貸:銀行存款
2022-04-12 12:17:49

你好; 比如 實際收到專項撥款時
借:銀行存款
貸:專項應付款—**項目
撥款使用時
借:在建工程
貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應付賬款
項目完成后,形成資產(chǎn)部分
借:固定資產(chǎn) / 無形資產(chǎn)
貸:在建工程—**項目
同時
借:專項應付款—**項目
貸:資本公積—撥款轉入
未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報經(jīng)批準后
借:專項應付款—**項目
貸:管理費用
撥款項目完成后,如有撥款結余需上交的
借:專項應付款—**項目
貸:銀行存款
2022-04-12 12:17:35

你好,他的意思是不用貨幣出資,用這個固定資產(chǎn)出資嗎?
2024-02-22 09:33:40

需要先暫估記入在建工程然后在暫估轉固
2020-02-27 12:21:58

你好,在建的過程中是需要通過在建工程核算的,建好后由在建工程 轉入固定資產(chǎn)
2020-07-01 11:15:15
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如煙 追問
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