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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2022-04-12 13:57

你好,是的,之前政策是這樣的

溢生有你 追問

2022-04-12 14:00

謝謝老師

佟老師 解答

2022-04-12 15:50

不客氣祝您學(xué)習(xí)愉快

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你好,對的是的,你按照這個公式來算的嗎?
2022-04-11 12:17:02
你好,你指的是企業(yè)退稅,還是個人所得稅的退稅
2020-06-09 11:32:07
您好,請問您是在申報個體經(jīng)營所得嗎
2020-07-23 10:10:39
[例]某外貿(mào)公司2017年12月購進(jìn)出口用服裝5000件,增值稅專用發(fā)票上注明金額為8萬元,稅率為17%,進(jìn)項稅額為13600元。出口至美國,離岸價為1.5萬美元(匯率為1美元=6.6元人民幣),服裝退稅率為13% 。同月,公司購進(jìn)內(nèi)銷服裝不含稅價款2萬元,進(jìn)項稅額3400元;當(dāng)月國內(nèi)銷售該服裝,取得含稅價款27000元。試計算該公司本月應(yīng)交稅金和應(yīng)退稅額。假設(shè)業(yè)務(wù)單證、信息均在當(dāng)月收齊。 解讀:應(yīng)退增值稅額=80000*13%=10400元 ①購進(jìn)出口用貨物時:借:庫存商品-出口商品80000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅額)13600 貸:銀行存款 93600 ②確認(rèn)出口銷售收入時:借:應(yīng)收賬款 99000(15000*6.6) 貸:主營業(yè)務(wù)收入-出口銷售收入 99000 ③單證、信息齊全,申報退稅,確認(rèn)征退稅率差引起的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 借:主營業(yè)務(wù)成本 3200(13600-10400) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅額)3200 ④單證、信息齊全,申報退稅,確認(rèn)出口應(yīng)收增值稅退稅款 借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅(增值稅)10400 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(出口退稅)10400 ⑤購進(jìn)內(nèi)銷用貨物時: 借:庫存商品-內(nèi)銷商品 20000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)3400 貸:銀行存款 23400
2020-04-23 20:51:45
你好,是的,之前政策是這樣的
2022-04-12 13:57:53
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