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送心意

文老師

職稱中級(jí)職稱

2014-09-09 10:32

老師回復(fù)得特別好,我懂啦

文老師 解答

2014-09-06 21:14

現(xiàn)在航天的稅控設(shè)備和維護(hù)費(fèi)都是可以全額抵扣的,不需要認(rèn)證,我們這的稅務(wù)局以前需要去做備案的,現(xiàn)在也不需要了,收到發(fā)票的會(huì)計(jì)處理是: 
借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)720 330=1050 
   貸:現(xiàn)金或銀行存款1050 
到以后你要交增值稅的時(shí)候,可以抵減,就是說“增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)”第19欄(應(yīng)納稅額)有數(shù)據(jù)的時(shí)候,你可以在23欄(應(yīng)納稅額減征額)填列需要并可以抵扣的金額,同時(shí)把這個(gè)金額填列到附表四的第四列(本期實(shí)際抵減稅額)。 
舉個(gè)列子說:如果19欄是2000,你23欄就填10

文老師 解答

2014-09-06 21:15

舉個(gè)列子說:如果19欄是2000,你23欄就填1050,然后你的應(yīng)納稅額合計(jì)就是950; 
            如果19欄是500,你23欄就填500,然后你的應(yīng)納稅額合計(jì)就是0,還有550元就留到以后需要交增值稅的時(shí)候再抵扣。

文老師 解答

2014-09-09 22:36

好的,希望能夠幫到你

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1、根據(jù)財(cái)稅2012.15號(hào)納稅人首次買的稅控設(shè)備取得專票是可以全額抵扣,維護(hù)費(fèi)是可以每年全額抵減增值稅,根據(jù)財(cái)會(huì)2016.22號(hào)賬務(wù)處理如下金稅盤和報(bào)稅盤共820元的賬務(wù)處理: 購入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí),   借:管理費(fèi)用820     貸:銀行存款/現(xiàn)金820 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)820 借:管理費(fèi)用 -820
2017-12-05 22:25:11
你好,是的,都是可以全額減免的
2017-06-21 14:08:19
現(xiàn)在航天的稅控設(shè)備和維護(hù)費(fèi)都是可以全額抵扣的,不需要認(rèn)證,我們這的稅務(wù)局以前需要去做備案的,現(xiàn)在也不需要了,收到發(fā)票的會(huì)計(jì)處理是: 借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)720 330=1050 貸:現(xiàn)金或銀行存款1050 到以后你要交增值稅的時(shí)候,可以抵減,就是說“增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)”第19欄(應(yīng)納稅額)有數(shù)據(jù)的時(shí)候,你可以在23欄(應(yīng)納稅額減征額)填列需要并可以抵扣的金額,同時(shí)把這個(gè)金額填列到附表四的第四列(本期實(shí)際抵減稅額)。 舉個(gè)列子說:如果19欄是2000,你23欄就填10
2014-09-06 21:14:25
第一、報(bào)銷時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:銀行存款 第二、抵消時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款
2018-10-17 12:56:30
你好,是的,不需要認(rèn)證,認(rèn)證后就只能抵扣稅額了。
2018-12-13 09:16:07
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