我公司最近購買了航天的金稅盤和報(bào)稅盤總金額共:720元,以及330元的航天維護(hù)費(fèi)。請(qǐng)問:如果公司這個(gè)月不認(rèn)證這2張發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄該如何入賬,如果全額認(rèn)證抵扣后,我又該如何入賬。請(qǐng)教各位了。。。。
勤懇的香煙
于2014-09-05 13:38 發(fā)布 ??10791次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級(jí)職稱
2014-09-09 10:32
老師回復(fù)得特別好,我懂啦
相關(guān)問題討論

1、根據(jù)財(cái)稅2012.15號(hào)納稅人首次買的稅控設(shè)備取得專票是可以全額抵扣,維護(hù)費(fèi)是可以每年全額抵減增值稅,根據(jù)財(cái)會(huì)2016.22號(hào)賬務(wù)處理如下金稅盤和報(bào)稅盤共820元的賬務(wù)處理:
購入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí),
借:管理費(fèi)用820
貸:銀行存款/現(xiàn)金820
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)820
借:管理費(fèi)用 -820
2017-12-05 22:25:11

你好,是的,都是可以全額減免的
2017-06-21 14:08:19

現(xiàn)在航天的稅控設(shè)備和維護(hù)費(fèi)都是可以全額抵扣的,不需要認(rèn)證,我們這的稅務(wù)局以前需要去做備案的,現(xiàn)在也不需要了,收到發(fā)票的會(huì)計(jì)處理是:
借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)720 330=1050
貸:現(xiàn)金或銀行存款1050
到以后你要交增值稅的時(shí)候,可以抵減,就是說“增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)”第19欄(應(yīng)納稅額)有數(shù)據(jù)的時(shí)候,你可以在23欄(應(yīng)納稅額減征額)填列需要并可以抵扣的金額,同時(shí)把這個(gè)金額填列到附表四的第四列(本期實(shí)際抵減稅額)。
舉個(gè)列子說:如果19欄是2000,你23欄就填10
2014-09-06 21:14:25

第一、報(bào)銷時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸:銀行存款
第二、抵消時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款
2018-10-17 12:56:30

你好,是的,不需要認(rèn)證,認(rèn)證后就只能抵扣稅額了。
2018-12-13 09:16:07
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
文老師 解答
2014-09-06 21:14
文老師 解答
2014-09-06 21:15
文老師 解答
2014-09-09 22:36