
21-22退的個(gè)稅手續(xù)費(fèi),之前沒有報(bào)增值稅,收入全部計(jì)營(yíng)業(yè)外收入。24.3月補(bǔ)報(bào)了增值稅。那分錄是不是借:營(yíng)業(yè)外收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
答: 借銀行存款,貸其他收益,應(yīng)交增值稅。 繳納稅款借應(yīng)交增值稅貸銀行存款。
老師退的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)記其他業(yè)務(wù)收入,還交增值稅嗎"是需要繳納增值稅的 按6%稅率無票收入交增值稅 老師那這個(gè)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)記銷項(xiàng)稅,具體在哪里報(bào)收入呢? 可不可以做到營(yíng)業(yè)外收入里呢?
答: 需要繳納增值稅,就填寫在6%未開票收入里面。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好,我想問一下。收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退回,是確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入還是其他業(yè)務(wù)收入呢?如果確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入,那銷項(xiàng)稅是按照當(dāng)前增值稅稅率計(jì)算還是6%計(jì)算? 謝謝
答: 您好,如果是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,計(jì)入其他收益。如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入 銷項(xiàng)稅按6%

