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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2022-04-14 16:38

你好,營業(yè)外收入用以前年度損益調整科目,增值稅正常用應交稅費

謙讓的大門 追問

2022-04-14 16:42

去年公司開了專票,但是做憑證的時候習慣性按小規(guī)模的做了筆未達起征點免稅的分錄就是借:應交稅費(增值稅),貸:營業(yè)外收入,今年得把這筆分錄沖掉,具體怎么做呢

小云老師 解答

2022-04-14 16:43

借:應交稅費(增值稅),貸:以前年度損益調整,金額紅字

謙讓的大門 追問

2022-04-14 16:49

申報年報的時候要做調整嗎

小云老師 解答

2022-04-14 16:53

申報年報的時候要做調整

謙讓的大門 追問

2022-04-14 17:24

怎么調整

小云老師 解答

2022-04-14 17:29

比如你原本營業(yè)外收入金額是100,現(xiàn)在沖了20,就要調減20

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按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2017-08-28 15:03:07
是的,收到增值稅的退稅時,借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入
2023-10-07 09:34:58
您好 計入營業(yè)外收入科目
2020-04-14 10:58:21
你好,四月份之前按照1%的。
2022-04-21 14:31:33
你好,直接借應交稅費應交增值稅貸營業(yè)外收入。
2021-02-07 09:44:24
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