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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-04-18 12:08

你好,你是勞務(wù)公司吧?你是采用的差額征收嗎?

舒旋 追問

2022-04-18 13:36

不是勞務(wù)公司,就是開的服務(wù)費,不知道分包抵扣需要什么方式體現(xiàn)才能抵扣這部分

李霞老師 解答

2022-04-18 13:42

采用差額法,就可以用差額作為收入,有分包發(fā)票,或者工資,都可以抵減

舒旋 追問

2022-04-18 13:45

就是這個分包發(fā)票這種類型的,發(fā)票上能體現(xiàn)是分包發(fā)票嗎?

李霞老師 解答

2022-04-18 13:48

您好,您說的分包發(fā)票,就是正常的發(fā)票,

舒旋 追問

2022-04-18 13:49

那怎么證明稅務(wù)申報的時候可以直接抵扣這部分呢?

李霞老師 解答

2022-04-18 14:13

你好同學(xué),你得去稅務(wù)局備案呀,你要想差額征收的話,這個是需要備案的,備案以后你有發(fā)票的話,入賬的話系統(tǒng)就能識別。

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相關(guān)問題討論
你好,是的一樣的,先填寫附表然后再填寫主表,最后核對一下稅額提交申報點扣款就行,有這個課程的,有時間也可以去聽聽,很詳細(xì)的課程
2021-09-07 17:53:09
您好 增值稅申報是先填附表 然后附表數(shù)據(jù)帶入主表后申報
2020-04-08 15:34:07
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
學(xué)員你好,增值稅申報就是計算增值稅應(yīng)納稅額并申報。這個沒啥區(qū)別。
2022-01-07 16:39:16
需要申報。
2017-06-17 08:14:53
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