老師,記賬都用應(yīng)付賬款這個(gè)科目, 申報(bào)季度財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候, 應(yīng)付賬款應(yīng)該全部合到預(yù)付賬款里面嗎?
果凍
于2022-04-18 13:35 發(fā)布 ??543次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-04-18 13:35
你好,資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)科目按這個(gè)公式計(jì)算
應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額
應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”
預(yù)收款項(xiàng)=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額
預(yù)付款項(xiàng)=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備)
相關(guān)問題討論

你好,是這樣填寫的
應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額
應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”
預(yù)收款項(xiàng)=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額
預(yù)付款項(xiàng)=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備)
2018-04-26 10:23:37

你好,也一樣填應(yīng)付賬款
2021-10-07 12:53:52

一般不能這么做,應(yīng)該重分類至預(yù)付賬款,為正
2019-08-31 20:45:26

你好,是要調(diào)整重分類的,應(yīng)付賬款 的借方調(diào)整成預(yù)付賬款
2024-03-09 17:47:37

您好,是的,是這樣的
2024-02-03 16:20:14
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