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送心意

王多多老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2022-04-18 22:24

你好同學,在支付首款的時候,掛賬預收,然后每個月將7000由預收轉(zhuǎn)相關(guān)費用,在首款54000轉(zhuǎn)完后,掛賬其他應付,同時結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)費用,期末支付尾款時借:其他應付款30000,貸:銀行存款30000

張怡 追問

2022-04-19 09:38

支付首款時:借:預收賬款   54000   貸:銀行存款      54000       ,每個月分攤時:借:管理費用  7000  貸: 預收賬款7000             掛賬其他應付時借方掛到什么科目?    借:        貸:其他應付款    30000
   
結(jié)尾款時;借:其他應付賬款  30000  貸:銀行存款  30000

王多多老師 解答

2022-04-19 09:48

你好同學每個月按7000進行分攤

張怡 追問

2022-04-19 11:01

這個我知道,就是30000掛賬時,借方應掛什么科目

王多多老師 解答

2022-04-19 11:03

借方相關(guān)費用科目,比如管理費用、銷售費用,具體按照受益對象分配,跟前面預收分攤的費用科目是同一個

王多多老師 解答

2022-04-19 11:04

如果前面是管理費用,掛賬其他應付的時候也是管理費用

張怡 追問

2022-04-19 11:10

支付首款時
借:預付賬款        54000 
      管理費用         30000
貸:銀行存款        54000
      其他應付款      30000
每個月分攤時:
借:管理費用
貸:預付賬款
這樣首付款時30000不提前入管理費用了嗎?不是應該每個月分攤的嗎,若這樣做的話就提前入賬了

王多多老師 解答

2022-04-19 11:15

支付首款時
借:預付賬款 54000
貸:銀行存款 54000
然后每個月分攤
借:管理費用   7000
貸:預付賬款   7000
如果預付賬款攤銷完了,就用其他應付款代替,到年底的時候其他應付款余額一定是30000
最后支付尾款時
借:其他應付款   30000
貸:銀行存款     30000

張怡 追問

2022-04-19 14:19

不對,現(xiàn)在對方開發(fā)票時84000,我下賬要下84000啊雖然支付了54000元,你這個30000元一直沒體現(xiàn)出來,只是支付的時候?qū)懥艘幌?/p>

王多多老師 解答

2022-04-19 14:25

那就可以全部通過其他應付款核算,
支付首款時
借:其他應付款 54000
貸:銀行存款 54000
然后每個月分攤
借:管理費用 7000
貸:其他應付款 7000
最后支付尾款時
借:其他應付款 30000
貸:銀行存款 30000

王多多老師 解答

2022-04-19 14:26

只是提前開具發(fā)票了,但是費用還是每個月分攤,所以30000只有等分攤的時候才會體現(xiàn)

張怡 追問

2022-04-19 14:32

支付首款時,30000的分錄不應該體現(xiàn)出來嗎?發(fā)票的金額是84000元啊

王多多老師 解答

2022-04-19 14:41

不用體現(xiàn)出來,可以額外備查記錄發(fā)票已經(jīng)收到

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相關(guān)問題討論
需要對方開紅字發(fā)票吧,然后退款就行
2019-09-20 15:22:25
你好,這個是需要你方通知對方需要按合同規(guī)定全額開具發(fā)票的
2018-01-31 16:20:38
預收款一般是開具預收款專用收據(jù) 跟發(fā)票是不一樣的
2015-12-01 11:26:36
這個要看開發(fā)商,我家一年多才給開的
2015-09-29 10:36:34
你好 增值稅 3附加稅 12 個稅在 1.5左右 看你稅局規(guī)定?
2021-08-30 17:37:11
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