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送心意

思頓喬老師

職稱中級會計師,初級會計師

2022-04-18 20:13

您好,需要賬務(wù)處理,

思頓喬老師 解答

2022-04-18 20:13

2、比如我暫估的是2000,當(dāng)月進(jìn)入主營業(yè)務(wù)成本,后來票來了,實際的價是1900,我需要做賬處理嗎?
需要減少暫估100元

下一個十年 追問

2022-04-18 20:17

紅沖我知道,但是因為已記入了成本,差的的100,需要管嗎?

思頓喬老師 解答

2022-04-18 20:48

差的的100,需要管嗎?
需要管啊

下一個十年 追問

2022-04-18 21:29

怎么做賬呢?老師

思頓喬老師 解答

2022-04-18 21:49

你好,暫估怎么做賬的
那么沖銷暫估,金額用負(fù)數(shù)就可以了

下一個十年 追問

2022-04-18 22:02

老師,我知道暫估,暫估沖賬怎么做分錄,只是多出的100,我是不是就不用管了呢?

思頓喬老師 解答

2022-04-18 22:21

您好。請問你的暫估怎么做的分錄呢

下一個十年 追問

2022-04-19 13:17

暫估時:借:原材料--2000,貸:應(yīng)付賬款 2000,并且入了主營業(yè)務(wù)成本,           票到,先沖紅:借:原材料 -2000,貸:應(yīng)付賬款 -2000,按票做:借:原材料 1900,貸:應(yīng)付賬款 1900,

思頓喬老師 解答

2022-04-19 15:40

你好,你這個分錄是對的,無誤

思頓喬老師 解答

2022-04-19 17:14

請問還要什么可以幫你的呢?

下一個十年 追問

2022-04-19 19:14

因為這個材料以后都不會再采購,多出的100,我需要從上個月的主營業(yè)務(wù)成本那里減出來嗎?

思頓喬老師 解答

2022-04-19 19:36

您好,不用的了。因為你的帳已經(jīng)沖銷之前的暫估,又按照正確的做了

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