24年的人員為什么不是100-12-20-9? 問
20是24年年末離職的,9人是預(yù)計(jì)未來離職的,所以都算在24年人數(shù)里,不能減去 答
老師,我們收到一批辦公用品發(fā)票,但是不是用對(duì)公戶 問
你好,說實(shí)話,沒有完美的辦法。 你可以計(jì)入其他應(yīng)付款?;蛘哂猛赓~上面的庫存現(xiàn)金去支付。 答
老師 這個(gè)原始憑證分割單可以嗎?匯算清繳不用調(diào) 問
具體是哪個(gè)費(fèi)用的分割單 答
老師好!事務(wù)所做鑒證咨詢服務(wù),應(yīng)該開6%的專票。但 問
你好,1%的話就是小規(guī)模的企業(yè)。 答
外購(gòu)商品 再出售 怎么做賬 問
借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 答

未交增值稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅+進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是未繳增值稅=銷項(xiàng)稅-(進(jìn)項(xiàng)稅+進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)
答: 您好,月末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)算是第一個(gè)計(jì)算未交增值稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅+進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是
一般納稅人增值稅銷項(xiàng)200進(jìn)項(xiàng)100,銷項(xiàng)100進(jìn)項(xiàng)200,銷項(xiàng)200進(jìn)項(xiàng)100,分別怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢?
答: 你好,不是分別結(jié)轉(zhuǎn)的,銷項(xiàng)合計(jì)是500,進(jìn)項(xiàng)合計(jì)是400, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷)500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn))400 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅100
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銷項(xiàng)記入應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)記入應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,繳納下月增值稅用未交增值稅,那么增值稅銷項(xiàng)稅額的貸方跟那個(gè)科目消平?
答: 你銷項(xiàng)稅額也需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去


鐘存老師 解答
2022-04-19 09:18