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送心意

星河老師

職稱中級會計師,稅務師,CMA

2022-04-19 10:49

你好,

1、首先,打開電子稅務局網(wǎng)站,并完成登錄;

2、登錄成功后,選擇打開《增值稅減免稅申報明細表》申報表;

3、打開《增值稅減免稅申報明細表》申報表;在報表的減稅性質代碼及名稱中,選擇減免條款“購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減”,并在減稅項目的本期發(fā)生額中輸入金額280元;

4、在打開增值稅納稅申報表附列資料(四)(稅款抵減情況表),確認申報表的減免金額生成是否正確;

5、打開《增值稅一般納稅人主表》,檢查第23行的“應納稅額減征額”中是否自動拉取數(shù)據(jù),如果沒有,手工輸入金額280,然后點擊【保存】。

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相關問題討論
同學您好,學員您好,是的,對的,您好 借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款 貸:管理費用
2024-01-05 16:14:22
你好, 1、首先,打開電子稅務局網(wǎng)站,并完成登錄; 2、登錄成功后,選擇打開《增值稅減免稅申報明細表》申報表; 3、打開《增值稅減免稅申報明細表》申報表;在報表的減稅性質代碼及名稱中,選擇減免條款“購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減”,并在減稅項目的本期發(fā)生額中輸入金額280元; 4、在打開增值稅納稅申報表附列資料(四)(稅款抵減情況表),確認申報表的減免金額生成是否正確; 5、打開《增值稅一般納稅人主表》,檢查第23行的“應納稅額減征額”中是否自動拉取數(shù)據(jù),如果沒有,手工輸入金額280,然后點擊【保存】。
2022-04-19 10:49:32
你好,你附表四的實際抵扣欄先不填,因為你有留抵稅,這個還不能抵扣的。
2016-11-10 19:17:00
您好,對應分錄為借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅)17256.63 應交稅費-應交增值稅(進項稅轉出)29.91 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅)14182.98 應繳稅費-未交增值稅3103.56 借:應交稅費-未交增值稅540 貸:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)540
2020-07-23 10:34:50
您好,您清卡成功了嗎,清卡成功了的話,影響不大,您下月手工調整一下做平就好,
2019-10-22 20:33:17
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