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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2022-04-20 16:46

月底先計(jì)算:
未交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)-上月留抵-本月進(jìn)項(xiàng)
 如果未交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

???? 追問(wèn)

2022-04-20 16:50

您看我上面做的1,2憑證對(duì)嗎?轉(zhuǎn)出未交增值稅要抵的是30,有100多繳納,應(yīng)剩余70后期再抵扣

家權(quán)老師 解答

2022-04-20 16:56

不要搞得那么麻煩,按我的步驟,先計(jì)算,大于0才結(jié)轉(zhuǎn).

???? 追問(wèn)

2022-04-20 17:07

就是多繳納了100元,留底抵扣,現(xiàn)在要交30元增值稅,從100元中抵。不太明白您的意思,老師您能將我這個(gè)信息關(guān)聯(lián)上出憑證嗎,我比較容易看的懂

家權(quán)老師 解答

2022-04-20 17:15

那就按照你的分錄做就是了哈,可以的

???? 追問(wèn)

2022-04-20 18:48

(5)結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額2241.51 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2241.51。
(6)結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅566.04  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅566.04。(5)(6)中的金額是這樣填寫(xiě)嗎?5中填寫(xiě)的金額是紅沖已經(jīng)繳納了的增值稅,6中填寫(xiě)的是次月新開(kāi)票需要繳納的增值稅要從已繳納的金額中抵

家權(quán)老師 解答

2022-04-20 21:20

抱歉,這又是一個(gè)問(wèn)題哈,學(xué)堂的答疑規(guī)則是一事一問(wèn)。請(qǐng)另申請(qǐng)回答

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可以的
2017-09-04 22:00:33
你好,分錄對(duì)的。
2020-04-16 15:02:29
你好,你想問(wèn)的問(wèn)題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),銷(xiāo)項(xiàng)的說(shuō)法的
2016-10-27 09:23:15
是的。就是這樣老做分錄的?
2021-08-16 13:01:05
你好,可以這么做的。
2020-10-07 10:18:34
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