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倩~
于2022-04-20 20:51 發(fā)布 ??1259次瀏覽
現(xiàn)亮老師
職稱: 中級會計師
2022-04-20 20:55
1月留底5萬。2月還是留底5萬,這樣就留底了10萬,3月份20-5-10=5
倩~ 追問
2022-04-20 21:03
很多人說當(dāng)月銷項大于進項就不用做賬不用做任何處理,如何形成留抵呢,是需要做進項認證嗎?認證后系統(tǒng)就有進項數(shù)據(jù),而零申報時就有銷項數(shù)據(jù),然后系統(tǒng)自動相減,最終系統(tǒng)里就有了留抵進項,是這樣的嗎?我想了解下這個過程是如何形成的還有就是,我看很多人說需要抵扣時才做進項認證,那1、2月不用交稅,不用抵扣就不用認證,那如何形成留抵呢?原諒一個小白的提問哈
現(xiàn)亮老師 解答
2022-04-20 21:26
當(dāng)月銷項大于進項帳不用做,我說的是怎么算增值稅,申報增值稅的時候,先要認證,才會采集到你的進項,你不認證,就只有銷項,就像1月份,你有5萬進項,你這5萬要是一張票,你就必須要選,因為你不選,你就要交稅,你選了,你就會形成留底5萬要不是一張票,你就可以分開認證,當(dāng)月可以選需要認證的
2022-04-20 21:40
還是有點暈,沒太明白假如1月進10 銷52月進10 銷5意思是1、2月都不用交稅,不用做賬,但是還是要先認證進項,再零申報是嗎?那我是把1、2月所有進項都認證,還是說銷項是多少才認證多少進項呢?能用數(shù)字舉下例嗎?
2022-04-20 21:57
你也可以理解為看你要交多少稅,來勾選你的進項票要進項10是一張增值稅發(fā)票,你銷售5,你要想不交稅,你就必須去認證這張10萬的票,你不認證,你申報的時候就會有銷售5,這樣你就得交5的稅要是進項10不是一張增值稅發(fā)票,而是兩張,一張4萬的,一張6萬,你可以認證一張,另外一張可以不認證,這樣 你認證4萬你就交稅,你認證6萬的就不用交稅
2022-04-20 22:15
10萬是一張,認證了10萬,抵銷項5萬,意思就是有5萬自動留抵對嗎?如果是兩張,認證的是6萬的,抵銷項5萬,有1萬留抵了,然后有一張4萬未認證是這樣理解嗎?
2022-04-20 23:42
是這樣理解的,沒錯
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答: 你好,是實際繳納的增值稅
增值稅附加稅計算,是依據(jù)應(yīng)繳納增值稅額,還是應(yīng)繳納增值稅額減去可減免增值稅額的實際繳納金額
答: 你好!依據(jù)當(dāng)月實際要繳納稅金計算
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現(xiàn)亮老師 | 官方答疑老師
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2022-04-20 21:26
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