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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-21 18:17

小企業(yè)會計準(zhǔn)則對的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2022-04-21 18:29

今年多提的   是做     借:管理費用折舊(借方紅字)   借:累計折舊(藍(lán)字)這樣對嗎???

郭老師 解答

2022-04-21 18:31

可以的,可以這么做的。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2022-04-21 18:33

除了這個分錄這么表述,還可以怎么寫?

郭老師 解答

2022-04-21 18:36

今年多計提的,你也可以不用動,以后計提折舊的時候可以少計提。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2022-04-21 18:40

今年多提的   是做     借:管理費用折舊(借方紅字)   借:累計折舊(藍(lán)字)    這個分錄對 嗎

郭老師 解答

2022-04-21 18:41

對的
就是這個分錄
這個分錄最后合計0

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2022-04-21 18:42

我是用財務(wù)軟件做賬的哦,確定這樣寫沒有問題?

郭老師 解答

2022-04-21 18:49

沒問題
就是軟件才這么做
手工的話直接借累計折舊
貸管理費用了

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2022-04-21 18:58

兩臺電腦9000多可以直接記入管理費用-辦公費嗎,記固定資產(chǎn)好麻煩,因為這軟件不能錄入固定資產(chǎn)卡片,是手動計提折舊的所以很麻煩,能不能直接一次記費用算了?

郭老師 解答

2022-04-21 19:02

你年末沒審計吧
沒有的可以

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2022-04-21 19:03

年末沒審計是啥意思,這兩臺9000多是今年買的

郭老師 解答

2022-04-21 19:07

你好
就是你們單位做匯算清交之前不請審計查一下你們的賬務(wù)處理的意思,因為審計查賬的時候都要求做到固定資產(chǎn)里面。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2022-04-21 19:09

明年不知道要不要審計呢,那咋辦呢這個,我已經(jīng)做了管理費用-辦公費了

郭老師 解答

2022-04-21 19:13

你就先做管理費用,辦公費,到時候有審計的時候讓你調(diào)整再調(diào)整。

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相關(guān)問題討論
您好,是的。     
2017-07-03 23:36:13
同學(xué)你好,利潤分配一未分配利潤 可以有余額,不用再結(jié)轉(zhuǎn)
2022-01-14 15:35:43
1、利潤分配,是指企業(yè)按照有關(guān)規(guī)定,對當(dāng)年實現(xiàn)的利潤所進行的分配,或?qū)Ξ?dāng)年發(fā)生的虧損所進行的彌補。年末,該賬戶若為借方余額,表示歷年累計未彌補的虧損,若為貸方余額,表示歷年未分配的利潤。 2、未分配利潤是利潤分配的二級科目。未分配利潤=期初未分配利潤+本年利潤-利潤分配=利潤分配表中的期末未分配利潤 。
2019-06-30 13:04:33
你好 是的 這是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄
2019-01-08 13:52:22
你好,按第一種方式處理的
2019-01-07 08:29:58
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