
請問留底稅額,包括技術服務費未抵扣完的,和進項未抵扣完的要作分錄嗎
答: 不需要做分錄 前面已經(jīng)做了相關分錄,掛在賬上留抵就是了,不是所有的都需要做分錄的,期末余額就能體現(xiàn)相關信息
航天信息的技術服務費330元,在上期有留底稅額,本期有進賬稅額,沒有銷項稅額的情況下,主表23欄還填寫嗎,
答: 你好,可以填寫的,但是個人建議在有應納稅額的時候填寫
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
現(xiàn)代服務*技術服務費和研發(fā)和技術服務*技術服務費一樣嗎
答: 同學你好!二者不一致的。前者針對的是普通類別的技術服務,后者針對的產(chǎn)品、設備、新技術、新工藝提供的研究開發(fā)類技術服務,而且研發(fā)和技術服務*技術服務費”增值稅專票,其中有專票記載的可以作為研發(fā)費用列支,只要符合一定的研發(fā)績效或者相關要求,有關費用一般可以報銷。


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2015-10-27 15:27
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