請(qǐng)問(wèn)公司給集團(tuán)法人轉(zhuǎn)備用金是否有問(wèn)題? 問(wèn)
公司給集團(tuán)法人轉(zhuǎn)備用金,沒(méi)問(wèn)題。 答
老師我們公司是做催收的,然后現(xiàn)在要缺發(fā)票,要找第3 問(wèn)
查一下真實(shí)業(yè)務(wù)哪些沒(méi)票然后向提供了催收相關(guān)服務(wù)(如技術(shù)支持、外包協(xié)作等)的合作方,依法索取對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的合規(guī)發(fā)票; 若部分真實(shí)支出確實(shí)無(wú)法取得發(fā)票,按稅法規(guī)定在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)整,如實(shí)申報(bào)繳稅,絕不能通過(guò)虛開(kāi)發(fā)票 補(bǔ)票。 答
我們工程外包給工人,現(xiàn)在要給他們發(fā)勞務(wù)費(fèi),他們?cè)?/a> 問(wèn)
可以稅務(wù)代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票 答
資產(chǎn)減值損失屬于損益了科目嗎 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,轉(zhuǎn)出以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn) 問(wèn)
同學(xué),你好 你有申請(qǐng)留抵抵增值稅嗎?? 答

老師請(qǐng)問(wèn)今年的增值稅附加稅退稅賬務(wù)怎么處理?
答: 你好 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅?
老師,你好,增值稅申請(qǐng)退稅了,已經(jīng)到賬了,但是我做賬時(shí)把附加稅也做成退稅了,退稅只退了增值稅,沒(méi)有退附加稅,那我附加稅怎么做賬,調(diào)平?
答: 你好這個(gè)你之前附加稅你做啥 你做成退稅,你做啥?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師比如我2023年8月收到了增值稅留底退稅額50萬(wàn)(假定這部分的附加稅是5萬(wàn)),當(dāng)月我一般計(jì)稅需要繳納附加稅1萬(wàn) 針對(duì)這部分的附加稅我是可以抵扣以后期間的附加稅(一般計(jì)稅) 對(duì)不?我想知道的是 我從什么時(shí)候可以抵扣, 就拿這個(gè)假設(shè):我可以這樣處理: 我在9.15之前申報(bào)8月的增值稅附加稅1萬(wàn) 可以抵扣我之前因?yàn)榱舻淄硕惖母郊樱ㄏ揞~5) 這樣下來(lái)我這邊就不用繳納附加稅 還可以結(jié)轉(zhuǎn)4萬(wàn)在以后期間抵扣?
答: 對(duì)的,是的 是這么理解的


碧藍(lán)的蘿莉 追問(wèn)
2022-04-24 15:27
bamboo老師 解答
2022-04-24 15:28