2020所得稅匯算清繳時,我全部填寫了0,今年匯算時,我怎么操作。因為開發(fā)企業(yè)并沒有動工。所以去年匯算時我全部填寫了0,但是還不有些費用的,2020年是工資支出,等等一些費用,但是匯算時,我全部填寫了0,2020年有工資支出,招待費支出等等
天青色等煙雨
于2022-04-25 10:24 發(fā)布 ??647次瀏覽
- 送心意
家權老師
職稱: 稅務師
2022-04-25 10:34
哈哈,真的任性哈。重新申報20年的所得稅,所有的費用都填入項目調整明細表,全部做納稅調增,最終利潤總額為0
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你好賬載金額取 你賬上業(yè)務招待費之和,稅收金額=發(fā)生額60% 和營業(yè)收入和視同銷售收入之和千分之五取小
2021-07-19 19:32:41

你好
企業(yè)發(fā)生的與其生產、經營業(yè)務有關的業(yè)務招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰
比如收入1000萬,業(yè)務招待費支出20萬,發(fā)生額的60%=12萬,收入的5‰=5萬,按5萬扣除,納稅調增15萬
2021-01-08 10:40:03

按發(fā)生額的60%,營業(yè)收入的千分之五,哪個小按照哪個來抵扣。
2022-04-01 16:31:29

同學你好!招待費的話? ?是60%和營業(yè)收入的千分之五? ? ?兩者取較低者
按這個? 允許稅前扣除的哦
2021-01-14 10:27:34

同學你好
把實際發(fā)生額填寫到納稅調整項目明細表里邊
2021-04-12 14:33:22
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天青色等煙雨 追問
2022-04-25 11:01
家權老師 解答
2022-04-25 11:10