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大傻、|2呆、
于2017-04-20 15:34 發(fā)布 ??901次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-04-20 15:42
是的,那應交稅額是按你那個公式在算的嗎,印花稅是購銷合同上的,是用購銷合同上的金額乘以萬分之五嗎
大傻、|2呆、 追問
2017-04-20 15:43
好的,謝謝老師!
鄒老師 解答
2017-04-20 15:35
你好,是這個月的銷售額吧 應交增值稅=銷項稅額-進項稅額-上期留抵稅額 印花稅是購銷合同的印花稅嗎
你好,是的 購銷合同含稅金額的萬分之3
2017-04-20 15:44
不客氣,祝你學習愉快,工作順利!
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上個月的銷售額296914.2本月進項稅額24455.32元,上個月預留稅額是2455.33元,那應交增稅要怎么算,進項額轉出怎么算,還有印花稅又要怎么算
答: 你好,是這個月的銷售額吧 應交增值稅=銷項稅額-進項稅額-上期留抵稅額 印花稅是購銷合同的印花稅嗎
可以這樣算嗎 進項稅+進項金額+銷項稅+銷項金額?算 4S店印花稅
答: 這個是計算印花稅的基數,沒有錯是這樣的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
當月有銷項稅額也有進項稅額。進項稅大。當月申報印花稅嗎
答: 你好,是需要申報印花稅的。
當月有銷項稅額也有進項稅額。進項稅大。當月申報印花稅嗎?按哪個數申報印花稅
討論
每月末印花稅計提么,如果不計提是否年末也要計提一個月,每月銷項稅和進項稅額用轉出去不,還是年末一起轉出
進項稅額認證后轉出,其相應金額及稅額還要交印花稅嗎 ?
已知進項金額77327.59,進項稅額12372.41,稅負3%,如何計算銷售額?
你好老師,我這邊進項稅額是14玩,我的銷售額的是多少,這個怎么計算
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624644 個
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大傻、|2呆、 追問
2017-04-20 15:43
鄒老師 解答
2017-04-20 15:35
鄒老師 解答
2017-04-20 15:42
鄒老師 解答
2017-04-20 15:44