剛剛接手一般納稅人公司,征收率是0.03,想請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月我銷售了2233365元,,稅額是324505,想把稅負(fù)控制在0.025,那么我這個(gè)月應(yīng)該去抵扣認(rèn)證多少稅額的發(fā)票,交納增值稅現(xiàn)金多少,麻煩哪位老師教一下,這個(gè)月我還沒(méi)去抵扣發(fā)票,手上有42萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票
敏
于2017-04-25 10:31 發(fā)布 ??1310次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-04-25 10:32
你好,你確定你單位是按0.03的征收率征收增值稅嗎
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同學(xué),這兩個(gè)沒(méi)什么區(qū)別,
只有(一)一般計(jì)稅方法——適用于一般納稅人
當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額
(二)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法——適用于一般納稅人%2B小規(guī)模納稅人
當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷售額(不含增值稅)×征收率
2020-03-22 14:11:30

購(gòu)進(jìn)環(huán)節(jié)只有進(jìn)項(xiàng)稅額。等你銷售時(shí)才會(huì)產(chǎn)生銷項(xiàng)。
2018-05-03 21:37:45

借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-07-31 18:00:48

借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2017-08-13 18:28:17

只有一般納稅人取得專票才可以進(jìn)行抵扣
2019-12-17 16:26:03
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