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陪你考證的初級班主任
于2022-05-05 10:05 發(fā)布 ??2939次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2022-05-05 10:19
你這個在繳納的時候,你的零余額就減少了呀,不存在不平的問題。
陪你考證的初級班主任 追問
2022-05-05 11:56
繳納的時候預算會計沒有做分錄噠財務會計零余額是減少了,但預算會計沒有反應啊
陳詩晗老師 解答
2022-05-05 11:58
你這個預算會計本身就是收付實現(xiàn)制,你在支付的時候就已經(jīng)放到你對應的支出科目呀。
2022-05-05 16:06
那職工從零余額賬戶借款怎么處理呢借錢的時候:財務會計借方:其他應收款;貸方:零余額;預算會計不做。報銷沖賬的時候財務會計:借方支出;貸方:其他應收款;預算會計:借方:支出;貸方:零余額。是這樣么
2022-05-05 16:14
預算會計直接在支付的時候,就是借事業(yè)支出貸資金結(jié)存零余額賬戶用款額度。
預算會計是收付實現(xiàn)制,它在支付的時候就直接放了支出。你前面的財務會計處理沒問題是對的。
2022-05-05 16:57
但是如果借了錢當年沒有沖銷或者還的話 我預算會計就不能擺支出 那零余額就不能是0了呀
2022-05-05 17:04
那之所以沒有變?yōu)榱?,是因為你預算會計這邊支出做少了,你按照差錯調(diào)整把它調(diào)整了。
2022-05-05 17:34
我調(diào)整了可以是零 但我的預算會計的支出是不是就不符合事實 虛多了因為這筆借款是年底借的 還沒來得及沖賬或者歸還 我做了支出明年就不能做了
2022-05-05 17:44
并沒有啊,預算會計他本身就是收付實現(xiàn)制里,再給錢的時候就放到之處了,并不一定要等報銷的時候。
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年底要把同一個人的其他應付款跟其他應收款 結(jié)轉(zhuǎn)至一個賬戶怎么結(jié)轉(zhuǎn)
答: 你好,需要的科目直接對沖, 借其他應付款 貸其他應收款
其他應收款負數(shù),需要把其他應收款轉(zhuǎn)入其他應付款嗎
答: 做報表的時候需要重分類的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,問一下,我其他應收款和其他應付款里面都有個人的余額,但是是不同的人,我可以對沖不 還是怎么處理呀
答: 你好,不是同一個明細,是不能對沖的 需要把其他應收款收回,然后把其他應付款支付
賬面上 其他應付款-法人 有貸方余額, 其他應收款-個人 abc 可以和這個 其他應付款-法人 調(diào)嗎
討論
老師,我是報關公司,查賬時發(fā)現(xiàn),其他應收款上掛著客戶應付的,出納說客戶轉(zhuǎn)給了股份,然后她又把錢從股東賬上轉(zhuǎn)進公司,寫著借款,我做成其他應付款-法人了,這種要如何處理?有33萬
其他應付款貸方負數(shù)余額 -15734.23怎么做分錄調(diào)整到其他應收款?
其他應收款和其他應付款可以對沖嗎?
請問老師,現(xiàn)在總公司需要做資產(chǎn)清查和評估,需要交合并報表,總分公司之間有內(nèi)部往來,總公司掛其他應付款,分公司掛其他應收款,沒有內(nèi)部交易和股權(quán)投資,請問一個掛其他應收,一個掛其他應付,怎么抵銷
陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
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2022-05-05 11:56
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2022-05-05 11:58
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2022-05-05 16:06
陳詩晗老師 解答
2022-05-05 16:14
陳詩晗老師 解答
2022-05-05 16:14
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2022-05-05 16:57
陳詩晗老師 解答
2022-05-05 17:04
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2022-05-05 17:34
陳詩晗老師 解答
2022-05-05 17:44