
年底要把同一個人的其他應(yīng)付款跟其他應(yīng)收款 結(jié)轉(zhuǎn)至一個賬戶怎么結(jié)轉(zhuǎn)
答: 你好,需要的科目直接對沖, 借其他應(yīng)付款 貸其他應(yīng)收款
其他應(yīng)收款負(fù)數(shù),需要把其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款嗎
答: 做報表的時候需要重分類的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,問一下,我其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款里面都有個人的余額,但是是不同的人,我可以對沖不 還是怎么處理呀
答: 你好,不是同一個明細(xì),是不能對沖的 需要把其他應(yīng)收款收回,然后把其他應(yīng)付款支付


陪你考證的初級班主任 追問
2022-05-05 11:56
陳詩晗老師 解答
2022-05-05 11:58
陪你考證的初級班主任 追問
2022-05-05 16:06
陳詩晗老師 解答
2022-05-05 16:14
陳詩晗老師 解答
2022-05-05 16:14
陪你考證的初級班主任 追問
2022-05-05 16:57
陳詩晗老師 解答
2022-05-05 17:04
陪你考證的初級班主任 追問
2022-05-05 17:34
陳詩晗老師 解答
2022-05-05 17:44