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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-04-26 09:10

你好,是的

平安是福 追問

2017-04-26 09:16

@鄒老師:開具工程發(fā)票,借:應(yīng)收賬款  貸:工程結(jié)算       收到款項:借:銀行存款   貸:應(yīng)收賬款      確認收入  借:工程成本   工程施工  -合同毛利    貸:主營業(yè)務(wù)收入(工程收入)   這樣處理可對

鄒老師 解答

2017-04-26 09:17

開具發(fā)票,確認收入  借;主營業(yè)務(wù)成本   合同毛利  貸;主營業(yè)務(wù)收入

平安是福 追問

2017-04-26 09:20

@鄒老師:開具發(fā)票:應(yīng)收賬款    貸:工程結(jié)算    應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額),前面我少了一項,這樣可對。工程確認收入我是按照合同量完工進度來確認的

鄒老師 解答

2017-04-26 09:22

工程結(jié)算是在收款工程款用的科目,而不是開具發(fā)票用到的科目

平安是福 追問

2017-04-26 09:29

@鄒老師:如果開具發(fā)票我就確認收入,但我沒有收到款項,也就沒有支付費用,這樣不就沒有發(fā)成成本  不就要繳納所得稅嗎

鄒老師 解答

2017-04-26 09:29

有收入就需要結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的成本的

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您好,最后一個分錄不要,就對了 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅
2025-02-17 21:14:00
你好這個是可以的,可以,可以
2021-06-24 14:14:41
借:生產(chǎn)成本、管理費用等其他相關(guān)的成本費用類科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)
2019-01-25 12:16:18
你好,分錄是正確的
2022-06-04 14:36:40
你好,你的意思是你留底抵扣后本期不用繳納增值稅嗎?
2020-01-10 11:04:27
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