
之前的會計把房租分錄做成,借:其他應(yīng)付款-房租,應(yīng)交稅費-增(進(jìn)),貸:銀行存款。這樣對嗎,我本來準(zhǔn)備做攤銷的
答: 同學(xué)你好,現(xiàn)在每期進(jìn)費用就可以了 借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款—房租
老師在月末核算包裝物時是按含稅價入賬的可結(jié)賬時是按除稅入賬的,中間存在差額要怎么處理這個差額?比如月末核算時是借包裝物貸其他應(yīng)付款這個金額是按含稅價入賬可供貨商結(jié)賬時是借其他應(yīng)付款應(yīng)交稅費貸銀行存款這個是按除稅價入其他應(yīng)付款的,其中的其他應(yīng)付款科目就會有差額這個差額要怎么調(diào)整?
答: 可能有點繞,簡單說就是購入時按含稅價入應(yīng)付賬款的,而結(jié)賬時按除稅價入應(yīng)付賬款的,因為稅要入應(yīng)交稅費,那么應(yīng)付賬款就會有個差額,這個差額要做調(diào)整嗎?怎么調(diào)?
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,公司2019年7-12月的工資是銀行發(fā)的,但是代賬公司會計做成結(jié)其他應(yīng)付款了,銀行賬都沒做,那現(xiàn)在可以調(diào)整嗎,做成接借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
答: 現(xiàn)在可以調(diào)整,做成 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款


Lily 追問
2022-05-07 16:07
QQ老師 解答
2022-05-07 16:08