
出口退稅申報(bào)錯(cuò)誤代碼Y0051
答: 同學(xué)你好 出口退稅系統(tǒng)里嗎
出口退稅申報(bào)時(shí),我們公司失誤把到岸價(jià)填上去做申報(bào)了。但計(jì)算出口退稅時(shí),應(yīng)以離岸價(jià)為基礎(chǔ)計(jì)算。現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦??
答: 同學(xué),你們是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)型企業(yè)?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我想請(qǐng)問(wèn)下,我9月份跟10月份的出口退稅申報(bào)數(shù)據(jù)被駁回了,現(xiàn)在11月份的需要怎么補(bǔ)申報(bào)?
答: 你好!將你9月10月申報(bào)的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)重新在本月錄入申報(bào)就可以了
文老師,你好!出口退稅申報(bào),是要收匯結(jié)匯完成了之后才開(kāi)始申報(bào)嗎?要是還沒(méi)收匯結(jié)匯,能不能先做預(yù)申報(bào)?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)出口退稅申報(bào)前有些什么程序麻煩老師發(fā)給我一個(gè),謝謝老師,貿(mào)易性的
咨詢一下,出口退稅申報(bào)計(jì)算問(wèn)題就是出口退稅中的納稅表出口銷售累加如何計(jì)算呢 就只有3月出口貨物 以前沒(méi)有
請(qǐng)問(wèn),出口退稅申報(bào),當(dāng)前申報(bào)年月是幾月份,現(xiàn)在是5月份?


賀漢賓老師 解答
2022-05-09 14:26