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送心意

星河老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,CMA

2022-05-10 17:41

同學(xué)
什么時候收到發(fā)票認(rèn)證的?發(fā)票入賬的時候做分錄了嗎?

咩の゛咩 追問

2022-05-10 17:42

還沒認(rèn)證,還沒做分錄

咩の゛咩 追問

2022-05-10 17:43

發(fā)票也是這個月才給我的,但是他們上個月就開好了

星河老師 解答

2022-05-10 17:49

同學(xué)
這個沒有問題的。
這個可以作為你們的當(dāng)期費(fèi)用入賬呢。

咩の゛咩 追問

2022-05-11 09:10

但是物業(yè)公司那邊肯定掛了一個其他應(yīng)收款啊,那我這邊不需要先掛其他應(yīng)付沖掉嗎

星河老師 解答

2022-05-11 10:02

同學(xué)

那這個情況就要看你上個月有沒有計提這個費(fèi)用了。
借 管理費(fèi)用
貸 其他應(yīng)付款
你有做這個分錄才需要沖啊,否則別人做賬跟你們做賬是沒關(guān)系的,兩個不同的會計主體。

咩の゛咩 追問

2022-05-11 10:46

那我就是做借管理費(fèi)用,進(jìn)項稅額,貸銀行存款,這樣對嗎

星河老師 解答

2022-05-11 10:54

同學(xué)
對的 。你做自己當(dāng)月份的分錄即可。
借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅額,貸銀行存款

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借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入----物業(yè)費(fèi) 銷項增值稅
2019-09-29 10:48:53
繳費(fèi)金額/公司面積
2017-04-06 11:14:43
同學(xué)你好 要開票的,你們也要給人家開物業(yè)費(fèi)
2021-01-06 07:11:18
借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
2016-10-26 13:31:19
可以的,實務(wù)中經(jīng)常見到這個情況嘛。
2020-04-26 14:46:46
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