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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-05-03 10:21

您好!購入領(lǐng)用時: 
借:管理費用-低易攤銷(一半) 
借:低值易耗品-XX類物品(另一半) 
貸:銀行存款(或現(xiàn)金) 
報廢時: 
借:管理費用-低易攤銷(另一半) 
貸:低值易耗品-XX類物品

小濤 追問

2017-05-03 10:26

@宋老師:那沒報廢就一直掛賬嗎?

宋生老師 解答

2017-05-03 10:27

您好!不是的。你第二期就可以當(dāng)報廢處理了。

小濤 追問

2017-05-03 10:28

@宋老師:那一直還在生產(chǎn)用呀,老師的意思是購進的時候攤銷一半,第二月再攤銷剩余的金額嗎?

宋生老師 解答

2017-05-03 10:32

您好!是的。當(dāng)然,如果嚴格按五五攤銷法來的話,是要等報廢的時候攤銷另外一半。

小濤 追問

2017-05-03 10:35

@宋老師:所以說等到報廢再攤銷的話時間是比較長的

宋生老師 解答

2017-05-03 10:36

您好!是的。所以建議你第二期就攤銷完算了。

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同學(xué)您好,直接即可以用的,借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額))
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您好!購入領(lǐng)用時: 借:管理費用-低易攤銷(一半) 借:低值易耗品-XX類物品(另一半) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金) 報廢時: 借:管理費用-低易攤銷(另一半) 貸:低值易耗品-XX類物品
2017-05-03 10:21:22
你好,這個可以進入,借固定資產(chǎn)貸,銀行存款。
2024-03-25 15:19:16
借:庫存商品貸:銀行存款
2018-07-20 09:52:43
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