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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-05-03 11:42

您好!就是年末的時候看本年利潤是在借方還是在貸方。如果在借方,結(jié)轉(zhuǎn)的時候就借利潤分配 未分配利潤 貸本年利潤。如果是在貸方,就做相反的分錄。

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你好,如果本年利潤是正數(shù),應(yīng)當是 借;本年利潤 貸;利潤分配 科目余額表與利潤表應(yīng)當是一致的
2017-01-16 15:02:35
資產(chǎn)負債表年末未分配利潤=資產(chǎn)負債表年初未分配利潤+(-)會計政策變更調(diào)整年初未分配利潤金額+(-)以前年度損益調(diào)整科目轉(zhuǎn)入金額+(-)利潤表里面的凈利潤-計提的法定盈余公積和分配給投資者的利潤。
2018-11-26 14:35:45
是的
2017-05-04 11:30:52
你好!資產(chǎn)負債表的年末未分配利潤=科目余額表的本年利潤+年初未分配利潤
2018-01-11 10:57:14
你好,本年利潤他有貸方余額,你結(jié)轉(zhuǎn)的時候你得把本年利潤放到借方,你才能把這個科目余額是零不是嗎?
2021-07-23 09:15:53
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