
進(jìn)項(xiàng)稅160萬,銷售發(fā)票200萬,增值稅和企業(yè)所得稅怎么算?
答: 你好,增值稅=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額 企業(yè)所得稅需要知道利潤是多少才可以計(jì)算的 季度應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計(jì)*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額
企業(yè)從事銷售花卉開具增值稅專用發(fā)票,企業(yè)所得稅享受減免嗎
答: 不免
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好,去年3月份開的出口銷售發(fā)票,今年才發(fā)現(xiàn),但是增值稅已經(jīng)申報了,四季企業(yè)所得稅也申報了,我應(yīng)該怎么做賬調(diào)整???
答: 同學(xué)你好 這個出口發(fā)票沒有做增值稅申報嗎


肄米陽光 追問
2022-05-15 15:58
王超老師 解答
2022-05-15 16:01