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送心意

王超老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2022-05-15 15:49

你好
增值稅也是紅沖的,企業(yè)所得稅是
借,應(yīng)交稅費(fèi)
貸,企業(yè)所得稅

肄米陽光 追問

2022-05-15 15:58

紅沖的具體賬務(wù)處理?用以前年度損益?還是原分錄紅沖?

王超老師 解答

2022-05-15 16:01

借:主營業(yè)務(wù)收入
增值稅
貸:應(yīng)收賬款

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你好,增值稅=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額 企業(yè)所得稅需要知道利潤是多少才可以計(jì)算的 季度應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計(jì)*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額
2019-10-14 13:56:17
你好 增值稅也是紅沖的,企業(yè)所得稅是 借,應(yīng)交稅費(fèi) 貸,企業(yè)所得稅
2022-05-15 15:49:41
不免
2015-11-29 22:52:24
同學(xué)你好 這個出口發(fā)票沒有做增值稅申報(bào)嗎
2022-05-12 09:27:23
是的 不免 免增值稅
2020-04-20 05:59:09
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