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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2017-05-03 17:19

年終結(jié)賬時 
1.將“收入”類科目轉(zhuǎn)入“本年利潤”的貸方,即: 
借:主營業(yè)務(wù)收入 
其他業(yè)務(wù)收入 
營業(yè)外收入 
投資收益 
貸:本年利潤 
2.將“成本”,“費用”類科目轉(zhuǎn)入“本年利潤”的借方,即: 
借:本年利潤 
貸:主營業(yè)務(wù)成本 
其他業(yè)務(wù)支出 
營業(yè)外支出 
管理費用 
營業(yè)費用 
財務(wù)費用 
投資損失 
3.最后,用“本年利潤”的貸方數(shù)減去借方數(shù) 
(1)如果“本年利潤”的貸方數(shù)減去借方數(shù)大于零,則表示該會計年度企業(yè)是盈利的,作如下處理: 
借:本年利潤 
貸:利潤分配——未分配利潤 
(2)如果“本年利潤”的貸方數(shù)減去借方數(shù)小于零,則表示該會計年度企業(yè)是虧損的,作如下處理: 
借:利潤分配——未分配利潤 
貸:本年利潤

小呆瓜呀小呆瓜 追問

2017-05-03 17:21

月報的資產(chǎn)負(fù)債表也要這樣做嗎?@劉老師—追夢:

張艷老師 解答

2017-05-03 17:28

月報的話,只結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,到年底在結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤

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相關(guān)問題討論
你好! 是先把12月本年利潤轉(zhuǎn)完,再轉(zhuǎn)整個本年利潤。
2018-02-11 19:28:26
是的,是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的
2020-03-12 14:49:39
你好,結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤-未分配利潤,本年利潤為負(fù)數(shù) 借本年利潤-未分配利潤 貸本年利潤 或者貸本年利潤 負(fù)數(shù)金額 貸到本年利潤-未分配利潤 負(fù)數(shù)金額
2019-10-22 10:54:41
你好,我覺得第3最為合適的
2018-11-19 13:12:46
一般都是,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
2018-11-20 10:09:26
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