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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-05-04 10:40

你好,此問題已經(jīng)給予回復

麗云 追問

2017-05-04 10:43

@鄒老師:但是我還是不明白怎么做????

鄒老師 解答

2017-05-04 10:48

3月份 借;預付賬款   貸;銀行存款  775 
4月份  借;管理費用  1050   貸;預付賬款 1050

麗云 追問

2017-05-04 10:51

@鄒老師:還有275怎么做?4月份是:管理費用1050,貸:預付賬款775、庫存現(xiàn)金275嗎》?、、

鄒老師 解答

2017-05-04 10:52

你好,你這個275并沒有支付啊,所以體現(xiàn)在預付賬款的貸方余額,也就是還需要支付275給對方啊

麗云 追問

2017-05-04 10:57

@鄒老師:那我預付賬款只付了775啊,不夠抵發(fā)票上的1050,那后面還要做什么會計分錄去處理下這275元嗎??

鄒老師 解答

2017-05-04 10:59

你好,支付了剩余的275  就做分錄  借;預付賬款  貸;庫存現(xiàn)金等科目  275

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借;預付賬款 貸;銀行存款 借;管理費用 貸;預付賬款
2017-05-04 10:15:26
你好,此問題已經(jīng)給予回復
2017-05-04 10:40:50
物業(yè)管理費計入管理費用
2019-03-29 11:01:50
借;管理費用 貸;預付賬款
2017-05-04 10:06:12
借管理費用-物業(yè)費 貸銀行存款/庫存現(xiàn)金
2015-10-10 10:47:55
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