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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-05-17 14:31

借以前年度損益整負數(shù),貸其他應付款負數(shù)。

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相關問題討論
您好 如果沒有計提的話 是可以先報稅再根據(jù)扣款做憑證
2019-04-15 10:43:09
你好; 比如 借其他應付款貸以前年度損益調(diào)整; 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配-未分配利潤
2022-05-17 14:32:32
借以前年度損益整負數(shù),貸其他應付款負數(shù)。
2022-05-17 14:31:23
你好,沖減上次多計提的殘保金,做你之前計提的相反分錄就是了?
2022-05-17 14:24:33
1、計提時 借:管理費用--殘保金 貸:其他應交款 2、實際交納時: 借:其他應交款 貸:銀行存款
2021-05-27 12:29:55
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