老師,我們是小規(guī)模納稅人,一家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。根據(jù)每個(gè) 問
分開 成立多個(gè)小規(guī)模 但是你們有培訓(xùn)資質(zhì)的吧 得單獨(dú)辦理 答
老師,籌建期我計(jì)提折舊時(shí),借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸:累計(jì)折 問
借累計(jì)折舊貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,你看一下分?jǐn)偭藛幔?/span> 答
新公司在25年6.25成立,6月份沒有員工工資,8月份才 問
你好,7/8月需要0申報(bào)個(gè)稅 答
您好!老師,我們核對(duì)往來(lái)賬款,財(cái)務(wù)的數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)的數(shù) 問
要截止到哪一天是平衡的,2024年12月份之前嗎?是平的。 答
老師好,張三和李四合伙辦公司,協(xié)協(xié)約定,租金張出60% 問
個(gè)人支付租金 借預(yù)付賬款租金 貸,實(shí)收資本張,9.6、 實(shí)收資本李,6.4 張報(bào)銷的借其他應(yīng)收款張 貸銀行存款9.6, 如果他們不做投資款,那就需要報(bào)銷給人家。你們?cè)僦Ц督o李6.4就可以。要么做投資款,要么報(bào)銷,就選擇這兩種,兩個(gè)人統(tǒng)一。 答

食堂去年5月多預(yù)估了一筆管理費(fèi)用借 管理費(fèi)用25000貸 其他應(yīng)付款25000(5月發(fā)生16000,剩余9000)今年3月收到去年累計(jì)票據(jù)100000+,全沒入賬,請(qǐng)問先紅字沖銷去年5月多預(yù)估的管理費(fèi)用借 管理費(fèi)用(紅字)9000貸 其他應(yīng)付款(紅字)9000再 借 以前年度盈余調(diào)整100000+貸 其他應(yīng)付款100000+借結(jié)余 100000+貸 以前年度盈余調(diào)整100000+可行?
答: 同學(xué)你好 這樣調(diào)整可以的
以前年度的費(fèi)用多做了怎么辦?以前的分錄:借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款
答: 借:其他應(yīng)付款 貸:以前年度損益調(diào)整
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,將以前年度的其他應(yīng)付款調(diào)到管理費(fèi)用,怎么做分錄?
答: 借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款


卜雪 追問
2017-05-05 10:23
鄒老師 解答
2017-05-05 10:25
卜雪 追問
2017-05-05 10:34
鄒老師 解答
2017-05-05 10:35
卜雪 追問
2017-05-05 10:45
鄒老師 解答
2017-05-05 10:52