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送心意

星河老師

職稱中級會計師,稅務師,CMA

2022-05-19 17:06

你好,
你好 這個是之前印花稅房產稅土地使用稅做到管理費用的時候。 現(xiàn)在都轉移到稅金及附加了。

我只愛學習 追問

2022-05-19 17:09

好的 那相當于這個各項稅費 也沒有什么數(shù)據(jù)

星河老師 解答

2022-05-19 17:13

同學

對的 目前可以不填數(shù)據(jù)。

我只愛學習 追問

2022-05-19 17:18

老師還想問下 比如我們替房東出的租恁稅費 當時是做的營業(yè)外支出 現(xiàn)在需要把這個錢調出去 是填在所得稅哪個表的哪一項

星河老師 解答

2022-05-19 17:25

同學

營業(yè)外支出匯算清繳時,按會計實際核算數(shù)填報,不允許稅前扣除部分在《納稅調整項目明細表》進行調整。
稅前不得扣除的項目:
1.向投資者支付的股息、紅利等權益性投資收益款項。
2.企業(yè)所得稅稅款。
3.稅收滯納金。
4.罰金、罰款和被沒收財物的損失。
5.超過規(guī)定標準的捐贈支出。
6.與生產經營活動無關的各種非廣告性質的贊助支出。
7.未經核定的準備金支出。

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相關問題討論
辦公費這個,下面可以,或者是其他中
2020-05-19 09:02:29
明白了,謝謝老師
2020-05-12 15:02:31
這個根據(jù)你這個賬上本年累計數(shù)這個管理費用 財務費用,銷售費用,根據(jù)二級明細分類這個填寫的,職工薪酬包括工資,社保,工會,職工教育經費,福利費 等
2020-05-06 19:38:44
電視平臺給我們開具的行銷費用發(fā)票,我們做電視購物的
2017-04-27 14:29:02
那社保和公積金,是填在職工薪酬里,還是填在保險費里?
2016-05-23 14:28:56
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