你好,請問房產(chǎn)稅的問題上,如果我是一間商鋪,在沒租 問
同學,你好 沒出租之前,是按照1.2%繳納 答
老師,我客戶給我轉(zhuǎn)了貨款后,后來因為各種原因訂單 問
你好,你這個需要跟對方去確認,如果確認不用再開票了,你就轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。 答
考試時遇到這種題目是不是只需要寫借:長期應收款 問
考試時遇到這類長期股權(quán)投資權(quán)益法核算的題目,不能只寫單一分錄 答
想問下老師,之前年份因為成本不夠,暫估過原材料,當 問
你好,沖銷之前的分錄,可以是之前相同分錄,金額負數(shù)。也可以是相反分錄,金額正數(shù)。 紅沖之前的分錄,借:應付賬款,貸:原材料 取得的發(fā)票,借:原材料,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:應付賬款? 等科目?? 答
老師請問當月需要計提本月增值稅及其附加嗎?報表 問
當月需要計提本月增值稅及其附加。 答

公司有些運輸費搬運費沒有發(fā)票可以自己寫份收據(jù)做賬嗎
答: 你好,可以這么做的。
CIF成交價出口,貨代墊付的運保費,貨代開票把海運費和運保費都開給公司了,這部分多開的發(fā)票怎么賬務處理
答: 對于貨代墊付的運保費,如果貨代開票時將海運費和運保費都開給了公司,導致多開的發(fā)票,需要進行如下的賬務處理: 1.首先,需要檢查發(fā)票的金額是否正確,并與貨代進行溝通,確認多開部分的金額和原因。 2.如果確認是多開的部分,那么需要將多開的金額從貨代的應收賬款中扣除,并調(diào)整相應的會計科目。具體來說,需要將多開的金額從“應收賬款”科目中沖減,并將多開的金額計入“營業(yè)外收入”或“其他業(yè)務收入”科目。 3.同時,還需要在賬務處理中記錄好相應的憑證和附件,以便日后審計和查賬。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,這個運輸費,跟貨運費有區(qū)別嗎?這樣不是多此一舉嗎?
答: 運輸費,跟貨運費實際是差不多的

