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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-05-20 14:37

你好;    你收到了 款項; 開票出去 那么就是做收入 ;產(chǎn)生了銷項稅 ;  對的

實操學堂 追問

2022-05-20 14:37

我們下面有個掛靠企業(yè),他是借我們公司的名字在外面干活兒,然后相當于我們給他公司前期這500萬的稅是我們交的,后來后來的話就是我們底下借我們,我們這個名字的話,又給我們公司開了500萬的發(fā)票的增值稅,他們那個是不是要進項稅,是不是他給我們交了500萬的進項稅,是不是把我們之前交的稅是不是應當退回來啊?

meizi老師 解答

2022-05-20 14:48

 你好;       意思是對方掛靠你公司 ; 你公司開票給客戶 產(chǎn)生銷項稅; 到時  你 支付款給    掛靠單位 ;需要掛靠單位把 發(fā)票給你 做成本的  

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相關(guān)問題討論
不行,你這個開銷項發(fā)票就需要申報銷項稅額
2019-12-06 10:52:07
您好,是后者銷項發(fā)票的增值稅減去進項稅額
2018-12-02 11:56:17
您好!不能抵扣。
2016-11-19 09:12:52
同學你好 你這個分錄不對 分錄應該是 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-03-13 10:46:16
開票日期是八月份的,你想抵扣七月份的銷項抵扣不了的。
2022-07-05 18:17:47
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