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送心意

閻老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-05-20 16:54

你好,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的那個(gè)應(yīng)該算作營業(yè)外支出。

哭泣的花瓣 追問

2022-05-20 17:15

他這個(gè)不是因?yàn)楣芾聿簧圃斐傻膯??材料的成本都?jì)入管理費(fèi)用了,進(jìn)項(xiàng)稅不能記入嗎?

閻老師 解答

2022-05-20 17:18

進(jìn)項(xiàng)稅是要轉(zhuǎn)出的,到時(shí)候不能抵扣。不計(jì)入成本費(fèi)用,之前本來也沒計(jì)入資產(chǎn)價(jià)值。

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相關(guān)問題討論
你好 樣稿都是正數(shù) 是吧?
2019-11-09 11:03:25
同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出直接做貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2021-09-14 15:50:21
您好! 借:管理費(fèi)用 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2021-08-17 16:35:28
同學(xué)你好 借,管理費(fèi)用 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出;
2021-05-19 14:58:56
您好,第二個(gè)是錯(cuò)誤的,第一個(gè)分錄就少做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 正確分錄 借 待處理財(cái)產(chǎn)損益 142945 貸原材料126500 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出16445 借 管理費(fèi)用 142945 貸 待處理財(cái)產(chǎn)損益142945
2020-01-01 12:55:40
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