公司是建筑業(yè)一般納稅人,2017年4月20日開票價(jià)稅合計(jì)180萬(wàn),應(yīng)交增值稅是178378.38元,預(yù)交增值稅32432.43元,收到材料票的進(jìn)項(xiàng)稅為136657.86元,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做,到月底會(huì)計(jì)分錄又怎么做
美麗人生
于2017-05-07 14:57 發(fā)布 ??766次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-05-07 15:29
老師好,5月份申報(bào)稅金9288.09元,怎么做分錄,謝謝
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2022-04-13 07:45:35

納稅人結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅會(huì)計(jì)分錄一般是指企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額到應(yīng)交增值稅中,這種情況一般出現(xiàn)在公司的結(jié)賬時(shí),企業(yè)應(yīng)付賬款的同時(shí),把可以優(yōu)先用于繳納增值稅的銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)并做好相關(guān)核算。具體的會(huì)計(jì)處理方式如下:
2023-03-08 11:27:27

您好,可以看下財(cái)稅2016年22號(hào)文,或者我貼給你處理方法
2019-05-23 17:21:44

您好,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款。
2021-01-20 00:10:39

您好,開票時(shí),借:相關(guān)科目180萬(wàn)元,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收收入, 1,621,621.62 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),178378.38元,預(yù)交增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,32432.43元,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。收到材料票時(shí),借:相關(guān)科目,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),136657.86元,貸:相關(guān)科目。月底,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),178378.38元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,32432.43元,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),136657.86元,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅, 9,288.09 ,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅, 9,288.09 ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅, 9,288.09 ,
2017-05-07 15:07:07
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王雁鳴老師 解答
2017-05-07 15:07
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